Orden de Compra. Nº3149-247-C108 "COMPRA MATERIALES PARA PEDRO DE VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-247-C108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES PARA PEDRO DE VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas LA COMPRA URGENTE DE LOS SIGUIENTE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA EX-OF. SALITRERA DE PEDRO DE VALDIVIA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA TERESA AVENDANO AGUIRRE
R.U.T. 11.614.145-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar2GalónRodillos de pintarGALONES OLEO BRILLANTE BLANCO CERESITA $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900
31211906
Rodillos de pintar5GalónRodillos de pintarGALONES OLEO OPACO COLOR TERRACOTA CERESITA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
27111704
Enchufes30UnidadEnchufesENCHUFE MACHO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27111704
Enchufes30UnidadEnchufesENCHUFE HEMBRA $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
31211904
Brochas10UnidadBrochasBROCHE HELA 3" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas10UnidadBrochasBROCHA HELA 4" $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO 7" $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRODILLO CHIPORRO 5" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRodillos de pintarESPATULAS 5" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadDesinfectantes domésticosINSECTICIDA SPRAY RAID CASA Y JARDIN $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadDesinfectantes domésticosDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroDesinfectantes domésticosCLORO BOTELLAS 1 LITRO $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
26121508
Alambre para automoción o aviación100Metro LinealAlambre para automoción o aviaciónDRIZA ALGODON PARA BANDERA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31201502
Cinta adhesiva aislante eléctrica10RolloCinta adhesiva aislante eléctricaHUINCHA AISLADORA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
26121508
Alambre para automoción o aviación2RolloAlambre para automoción o aviaciónCABLE PARALELO 1.5 BLANCO $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 241.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 241.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.