Orden de Compra. Nº3149-260-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-29-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-260-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-29-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-29-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 373865,66
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas300UnidadTraperos amarillos dobles similar o igual a la marca virutexTRAPERO MULTIUSO 50X60 CON OJAL AMARILLO $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.900 $ 309.900
47131603
Esponjas200UnidadEsponja lavaloza amarilla/verde similar o igual a la marca virutexESPONJA AMARILLO VERDE MULTIUSO 9X6X4 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
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Esponjas150UnidadVirutilla metálica para ollas similar o igual a la marca virutexVIRUTILLA OLLAS DE ACERO GALVANIZADO VIRUTEX UNIDAD $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950
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Esponjas4UnidadDispensador para toalla papel industrialDISPENSADOR TOALLA DE PAPEL JUMBO CPALANCA TAUM $ 31.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.864 $ 125.864
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Esponjas1500Unidadalcohol gel en spray para manos 70% de 100mlALCOHOL SPRAY PMANOS 70% INCOLORO 100ml WK-113I $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.434.000 $ 1.434.000
Total Neto $ 1.967.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 373.866
TOTAL OC $ 2.341.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.