Orden de Compra. Nº3149-261-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-6-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-261-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-6-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 1085487,67
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA
R.U.T. 76.031.008-5
Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad05 Kilo de soldadura 6011 1.8  $ 2.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.389 $ 2.389
27111909
Espátulas1Unidad04 espatulas 100 mm  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
27112004
Palas6Unidad06 palas carboneas  $ 6.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.480 $ 39.480
30102204
Plancha de acero40Unidad40 Flanch de 50x50 según muestra  $ 98.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.948.000 $ 3.948.000
31162702
Ruedas6Unidad06 ruedas para carretillas  $ 9.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.680 $ 58.680
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad08 tinetas de esmalte al agua semibrillo color beige  $ 65.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800
31211904
Brochas1Unidad02 brochas de 3”  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
31211904
Brochas2Unidad02 brochas de 4”  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
31211904
Brochas1Unidad08 rodillo similar o igual a marca lizcal de lana termofusionado 18 mm  $ 2.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.174 $ 2.174
31211903
Equipo para protección100Unidad100 mascarilla con filtro  $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
46181504
Guantes protectores50Unidad50 guantes de cabritilla  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
47131615
Escobillones100Unidad100 barre hoja  $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar2Unidad02 contenedores de basuras grande  $ 438.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 876.000 $ 876.000
52151506
Contenedores de comida domésticos de usar y tirar4Unidad04 contenedores de basura pequeños  $ 38.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.480 $ 155.480
53102503
Sombreros20Unidad20 gorros legioneros  $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
53131609
Protector solar20Unidad20 protectores solares  $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.600 $ 67.600
Total Neto $ 5.713.093
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.085.488
TOTAL OC $ 6.798.581


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.