Orden de Compra. Nº3149-27-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-24-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-24-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-129 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 98534
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores50Caja50 cajas de lápices de colores (12 unidades cada caja) similar o igual marca artel  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
60121202
Pintura de témpera líquida moderna50Caja50 cajas de temperas de 12 unidades similar o igual marca artel  $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.400 $ 67.400
60121124
Papel kraft100Unidad100 pliegos de papel kraft tamaño 80x100 cms 70 gramos  $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
60121112
Cartón piedra100Unidad100 cartón piedra grande 55x77 cm  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
60121148
Papel lustre50Unidad50 carpeta de papel lustre (20 pliegos por carpeta), similar igual o marca torre  $ 1.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.300 $ 61.300
14121605
Papel de seda Kraft50Unidad50 carpeta papel volantín (10 pliegos por carpeta) similar igual marca artel  $ 1.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.650 $ 57.650
60123001
Figuras de goma Eva50Unidad50 carpetas de goma eva similar o igual marca torre  $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.950 $ 60.950
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100Unidad100 pegamento en barra 40 gramos  $ 762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
60121236
Pinceles100Unidad100 pinceles N° 12  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42281909
Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esterilización50Paquete50 set de plumones de 12 colores similar o igual marca artel  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 518.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.534
TOTAL OC $ 617.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.