Orden de Compra. Nº3149-307-SE20 "Servicio de Cóctel Actividades Varias"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-307-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cóctel Actividades Varias
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926
Comuna María Elena
Impuesto 50587,5
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 79474509
Razón Social LUCILA DEL ROSARIO PIZARRO CORTES
R.U.T. 7.947.450-9
Sucursal 79474509
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalCóctel para 15 personas recepción de autoridades Intendente Regional y General de Fuerzas Aéreas (Empanada queso, brochetas, tapaditos, pizzetas, canapes, tartaleta, brochetas fruta y jugo natural). Memorándum N°40 del Sr. Alcalde Omar Norambuena.Cóctel para 15 personas recepción de autoridades Intendente Regional y General de Fuerzas Aéreas (Empanada queso, brochetas, tapaditos, pizzetas, canapes, tartaleta, brochetas fruta y jugo natural). Memorándum N°40 del Sr. Alcalde Omar Norambuena. $ 144.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.850 $ 144.850
90101603
Servicios de catering1GlobalCóctel para 15 personas Ceremonia de Celebración Simbólica día de Pedro de Valdivia. (Empanada queso y pino, tapaditos barros luco, bebidas y jugos). Memorándum N°41 del Sr. Alcalde Omar Norambuena.Cóctel para 15 personas Ceremonia de Celebración Simbólica día de Pedro de Valdivia. (Empanada queso y pino, tapaditos barros luco, bebidas y jugos). Memorándum N°41 del Sr. Alcalde Omar Norambuena. $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400
90101603
Servicios de catering1GlobalCóctel para 15 personas recepción de autoridades Edgar Blanco y su Comitiva día 16-07-20 (Sándwich aliado y ave mayo, panqueques, aguas saborizadas y jugo naturales). Memorándum N°49 del Sr. Alcalde Omar Norambuena.Cóctel para 15 personas recepción de autoridades Edgar Blanco y su Comitiva día 16-07-20 (Sándwich aliado y ave mayo, panqueques, aguas saborizadas y jugo naturales). Memorándum N°49 del Sr. Alcalde Omar Norambuena. $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 266.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.588
TOTAL OC $ 316.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.