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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-331-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-49-R123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-49-R123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 1926 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
28405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 1926 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2023 |
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Proveedor |
TOLUCA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
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R.U.T. |
76.262.486-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TOLUCA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121707
| Clavos tabla de arreos | 50 | Bolsa | bolsas de clavo corriente 4”, bolsa de 1kg | Se adjunta detalle |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.500
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$ 149.500
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Total Neto
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$ 149.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.405
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$ 177.905
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.