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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-348-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
31-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES PROGRAMA OMIL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-7-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
79474509 |
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Razón Social |
LUCILA DEL ROSARIO PIZARRO CORTES
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R.U.T. |
7.947.450-9 |
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Sucursal |
79474509 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 50 | Unidad no definida | AGUA 1/2, BEBIDA 1/2, SANDWINCH AVE MAYO, BARRA CEREAL Y CHOCOLATE.- | AGUA 1/2, BEBIDA 1/2, SANDWINCH AVE MAYO, BARRA CEREAL Y CHOCOLATE.- |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.