Orden de Compra. Nº3149-352-SE20 "COFFE CHARLA PREVENCIÓN Y SALUD MENTAL COVID-19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-352-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2020
Nombre de la Orden de Compra COFFE CHARLA PREVENCIÓN Y SALUD MENTAL COVID-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 56354
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hermelinda Marta
Razón Social HERMELINDA GUACUCANO MAMANI
R.U.T. 6.944.207-2
Sucursal Hermelinda Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados120BotellaJUGO NÉCTAR 1 1/2 BOTELLA.-JUGO NÉCTAR 1 1/2 BOTELLA.- $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE DE 100 BOLSITAS.-CAJA DE TE DE 100 BOLSITAS.- $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos400UnidadVASOS DESECHABLES.-VASOS DESECHABLES.- $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50201709
Café instantáneo1TarroTARRO DE CAFÉ GRANDE.-TARRO DE CAFÉ GRANDE.- $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZÚCAR 1 KG.-AZÚCAR 1 KG.- $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
50181905
Galletas dulces o pastelitos60PaquetePAQUETE DE GALLETAS DIFERENTES SABORES.-PAQUETE DE GALLETAS DIFERENTES SABORES.- $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
14111705
Servilletas de papel10PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS.-PAQUETE DE SERVILLETAS.- $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10PaqueteSNACK MIX GRANDE.-SNACK MIX GRANDE.- $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 296.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.354
TOTAL OC $ 352.954


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.