Orden de Compra. Nº3149-373-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-55-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-373-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-55-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-55-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926
Comuna María Elena
Impuesto 321565,5
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nvas spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NAVAS SPA
R.U.T. 77.797.595-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal nvas spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos350Unidadbandejas de dulces y salados toda bandeja debe incluir servilletas, esto consta en: * 2 Rocas* 1 Empanada de pino* 1 Trozo de queque* 1 Mini Pizza* 1 Cachito dulce * 1 Cachito saladoProducto consta de una caja de cartón Kraft individual con visor trasparente y contiene los alimentos requeridos por el comprador 1 cachito dulce 1 cachito salado 2 roscas 1 trozo de queque 1 mini pizza 1 empanada de pino Servilletas $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.500 $ 1.046.500
50202311
Bebidas350Unidadbebidas de 500ml de distintos saboresBebidas CCU de 500 ML de distintos sabores $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.250 $ 376.250
50202301
Agua300UnidadAgua mineral sin gas de 500 mlAgua Mineral Cachantun de 500 ML $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.700 $ 143.700
50101634
Fruta fresca300UnidadManzanas verdeManzana verde $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
Total Neto $ 1.692.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.566
TOTAL OC $ 2.014.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.