Orden de Compra. Nº3149-38-SE20 "Compra de Materiales de Ferretería mes Septiembre"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-38-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Ferretería mes Septiembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 175471,935
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL C Y J
Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
R.U.T. 13.867.767-2
Sucursal COMERCIAL C Y J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121715
Banderas o accesorios1UnidadCompra de 2 rollos de Banderas Nacionales para ornamentación Municipalidad. Según Memo Compra local N°106 del 11.09.19. Guía de Despacho N°31168 del 11.09.19. y Memo 72 del 11.09.19. de Marcos Rios Moya.Compra de 2 rollos de Banderas Nacionales para ornamentación Municipalidad. Según Memo Compra local N°106 del 11.09.19. Guía de Despacho N°31168 del 11.09.19. y Memo 72 del 11.09.19. de Marcos Rios Moya. $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.647 $ 17.647
31151501
Cuerda de algodón1GlobalCompra de materiales para ser utilizado en plaza de armas (200 mts. de piola-20 prensas crosly 1/4 y 08 prensa crosly de 3/8). Según Guía de Despacho N°31169 del 12.09.19. y Memorándum N°81 de Marcos Ríos Moya.Compra de materiales para ser utilizado en plaza de armas (200 mts. de piola-20 prensas crosly 1/4 y 08 prensa crosly de 3/8). Según Guía de Despacho N°31169 del 12.09.19. y Memorándum N°81 de Marcos Ríos Moya. $ 296.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.471 $ 296.471
40142115
Tubería de plástico1GlobalCompra de materiales de ferretería para habilitación de puesto fondas Fiestas patrias (tiras de PVC). Guía de despacho N°31164 del 05.09.19. Memorándum N°75 del 29.08.19. de Marcos Rios.Compra de materiales de ferretería para habilitación de puesto fondas Fiestas patrias (tiras de PVC). Guía de despacho N°31164 del 05.09.19. Memorándum N°75 del 29.08.19. de Marcos Rios. $ 123.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.529 $ 123.529
30102217
Plancha de hormigón1GlobalCompra de materiales para Reparación de Biombo y ducha de Estadio de Fútbol (06 plancha de internit - 2 Silicona - 6 pestillos - 1 caja de tornillo). Según Memo Compra local N°97 del 19.08.19. Guía de Despacho N°31170 del 14.09.19. y Memo 64 Marcos Rios.Compra de materiales para Reparación de Biombo y ducha de Estadio de Fútbol (06 plancha de internit - 2 Silicona - 6 pestillos - 1 caja de tornillo). Según Memo Compra local N°97 del 19.08.19. Guía de Despacho N°31170 del 14.09.19. y Memo 64 Marcos R $ 199.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.126 $ 199.126
40142115
Tubería de plástico1GlobalCompra de materiales para estanques de agua Fiestas Patrias (reducción de pvc, terminales, llave de paso, copla, teflón). Según Memo Compra local N°111 del 30.09.19. Guía de Despacho N°31171 del 14.09.19. Memorándum N°80 de Marcos Rios.Compra de materiales para estanques de agua Fiestas Patrias (reducción de pvc, terminales, llave de paso, copla, teflón). Según Memo Compra local N°111 del 30.09.19. Guía de Despacho N°31171 del 14.09.19. Memorándum N°80 de Marcos Rios. $ 38.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.067 $ 38.067
27111723
Llaves de tubo1GlobalCompra de materiales para plaza de armas y casa tacna n°984 de funcionario (llave angular-llave pvc). Según Memo Local N°118 y 117 del 29.09.19. Guía de despacho N°31176 y 31175 del 28.10.19. Según Memo N°87 del 29.10.19. y n°75 de Swan Ardiles.Compra de materiales para plaza de armas y casa tacna n°984 de funcionario (llave angular-llave pvc). Según Memo Local N°118 y 117 del 29.09.19. Guía de despacho N°31176 y 31175 del 28.10.19. Según Memo N°87 del 29.10.19. y n°75 de Swan Ardiles. $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588
31162403
Goznes1GlobalCompra de materiales recambio y mantención de porton entrada principal IMME (Goznes de 1"). Según Memo compra local N°120/19 del 14.11.19. Guía de Despacho N°31179 del 14.11.19. y Memorándum N°90 de Marcos Ríos Moya.Compra de materiales recambio y mantención de porton entrada principal IMME (Goznes de 1"). Según Memo compra local N°120/19 del 14.11.19. Guía de Despacho N°31179 del 14.11.19. y Memorándum N°90 de Marcos Ríos Moya. $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.353 $ 32.353
44121630
Kit de grapadora1GlobalCompra de materiales para actividad inauguración Ramadas (2 amarras plásticas- 1 malla faena- 1 engrapadora y 3 rollos de bandera plástica). Según Memorándum Compra local N°108 del 17.09.2019. Guía de Despacho N°31172.Compra de materiales para actividad inauguración Ramadas (2 amarras plásticas- 1 malla faena- 1 engrapadora y 3 rollos de bandera plástica). Según Memorándum Compra local N°108 del 17.09.2019. Guía de Despacho N°31172. $ 51.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.681 $ 51.681
10161511
Pinos1GlobalCompra de materiales para Nivelación de terreno Sector Techado (20 pinos de 2x2 - 20 pinos de 1x3 y 1 saco de cal). Según Memo Compra local N°103 del 05.09.19. Guía de Despacho N°31165 del 06.09.19. y Memorándum de Miguel Orellana.Compra de materiales para Nivelación de terreno Sector Techado (20 pinos de 2x2 - 20 pinos de 1x3 y 1 saco de cal). Según Memo Compra local N°103 del 05.09.19. Guía de Despacho N°31165 del 06.09.19. y Memorándum de Miguel Orellana. $ 76.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.891 $ 76.891
31162006
Clavos de alambre1GlobalCompra de materiales para Actividad Fiestas Patrias (Rollo de Alambre recocido-clavos-Abrazaderas -20 terminal hi he- 1 reducción cobre-1 estaño). Según Memo Compra local N°107 del 12.09.19. Guía de Despacho N°31166 del 12.09.19. y Memo 228 de Mayra Tapia.Compra de materiales para Actividad Fiestas Patrias (Rollo de Alambre recocido-clavos-Abrazaderas -20 terminal hi he- 1 reduccion cobre-1 estaño). Según Memo Compra local N°107 del 12.09.19. Guía de Despacho N°31166 del 12.09.19. y Memo 228 de Mayra $ 18.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.697 $ 18.697
46171501
Candados1GlobalCompra de materiales para portones de Estacionamiento municipal (04 Candados 02 Cerraduras). Según Memo Compra local N°104 del 10.09.19. Guía de Despacho N°31176 del 10.09.19. y Memorándum N°227 de Alex Lambert.Compra de materiales para portones de Estacionamiento municipal (04 Candados 02 Cerraduras). Según Memo Compra local N°104 del 10.09.19. Guía de Despacho N°31176 del 10.09.19. y Memorándum N°227 de Alex Lambert. $ 58.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.487 $ 58.487
Total Neto $ 923.536
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.472
TOTAL OC $ 1.099.008


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.