Orden de Compra. Nº3149-387-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-299-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-387-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-299-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 76931
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nvas spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NAVAS SPA
R.U.T. 77.797.595-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal nvas spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta70UnidadTarros de durazno chicos  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.300 $ 132.300
53131505
Chupete de niño70UnidadBolsas de golosina, cada bolsa debe incluir lo siguiente:*1 Jugo néctar en caja de 200cc similar o igual a la marca del valle*1 Galleta de 40gr similar o igual a la marca Mckay*1 Chupete*1 Barra de galleta bañada en chocolate similar o igual al super 8   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50201714
Cremas no lácteas70UnidadTarros de crema chica  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
Total Neto $ 354.900
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 76.931
TOTAL OC $ 481.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.