Orden de Compra. Nº3149-388-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-44-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-388-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-44-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-44-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 45494,74
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice II
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal Redoffice II
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151701
Hilo de lana3OvilloLANA DE 3 ESPESOR 1 CADA COLOR:ROJO, AMARILLO Y AZUL  $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.506 $ 1.506
14111509
Artículos de papelería5ResmaHOJA FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUIALIT  $ 1.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730 $ 9.730
14111509
Artículos de papelería5ResmaRESMA HOJA FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO EQUIALIT  $ 2.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
14111704
Papel higiénico36RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA ELITE  $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.204 $ 12.204
31201610
Colas5FrascoFRASCOS DE 1 KILO DE COLA FRIA HENKER  $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
42171704
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de urgencia10PaquetePAÑAL DESECHABLE RECIEN NACIDO HUGGIES 20 UN.  $ 2.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.620 $ 23.620
44121619
Sacapuntas10UnidadSACAPUNTA METALICOS PROARTE  $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.670 $ 3.670
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PUNTA ROMA PROARTE  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
46182104
Esteras anti estáticas para el piso3BotellaLIMPIA PISO CON AROMAS POET   $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.874 $ 2.874
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑOS MULTIUSO JASPE 40X35 - 5 UNIDADES  $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
53131608
Jabones6BotellaBOLETELLAS DE JABON LIQUIDO DE UN LITRO BALERINA  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
60121109
Blocs de dibujo15UnidadBLOCK DE DIBUJO CHICO LICEO PROARTE  $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.315 $ 3.315
60121116
Papel crepé para manualidades20PliegoPAPEL CREPE DIFERENTES COLORES WEROLA 50X250  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
60121117
Papel de seda de manualidades20PliegoPLIEGOS PAPEL DE VOLANTIN DIFERENTES COLORES  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
60121109
Blocs de dibujo15UnidadBLOCK DE DIBUJO MEDIANO PROARTE  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
60121107
Hojas de papel de acuarelas15JuegoCAJAS DE TEMPERAS DE 12 COLORES ARTEL -  $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60121148
Papel lustre1600PliegoPAPEL DIFERENTES COLORES ARTEL  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
60121535
Goma de borrar10UnidadGOMAS DE BORRAR FACTIS MIGA S20  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
Total Neto $ 239.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.495
TOTAL OC $ 284.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.