Orden de Compra. Nº3149-396-SE22 "COMPRA DE COLACIONES QUILLAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-396-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES QUILLAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-8-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 4930,5
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRA ROSSANA
Razón Social CONFITERIA LA CALUGA
R.U.T. 11.118.588-3
Sucursal ALEJANDRA ROSSANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193002
Bebidas Infantiles15UnidadJUGO CAJA 200 CCJUGO CAJA 200 CC $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas15UnidadMINI GALLETASMINI GALLETAS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
24111503
Bolsas de plástico15UnidadBOLSAS CAMISETASBOLSAS CAMISETAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50101634
Fruta fresca15UnidadFRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50221101
Granos de Cereales15UnidadBARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 25.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.930
TOTAL OC $ 30.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.