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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-417-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Programas Mantenimiento Áreas Verdes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-18-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
44768,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL C Y J |
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Razón Social |
JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
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R.U.T. |
13.867.767-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL C Y J |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172010
| Barras contraladeos | 2 | Unidad | Barras Contenedoras | Barras Contenedoras |
$ 6.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.100
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$ 12.100
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26121609
| Cable de redes | 2 | Unidad | Cable de red 30 Mtrs. | Cable de red 30 Mtrs. |
$ 24.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.740
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$ 48.740
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39121205
| Canaletas para cables | 20 | Unidad | Canaletas | Canaletas |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.160
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$ 20.160
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46181507
| Chalecos de protección | 4 | Unidad | chaleco geólogo | chaleco geólogo |
$ 4.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.480
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$ 17.480
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53111601
| Zapatos de hombre | 4 | Unidad | Calzado Treck 655 | Calzado Treck 655 |
$ 34.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 137.144
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$ 137.142
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Total Neto
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$ 235.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.768
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$ 280.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.