Orden de Compra. Nº3149-434-SE19 "Compra de Repisas para Estadio de Futbol"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-434-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra de Repisas para Estadio de Futbol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926
Comuna María Elena
Impuesto 31052,08
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL C Y J
Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
R.U.T. 13.867.767-2
Sucursal COMERCIAL C Y J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad no definidaGalon anticorrosivosGalon anticorrosivos $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597
31161504
Tornillos para metales1CajaCaja de tornillosCaja de tornillos $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
23171509
Soldadura5UnidadSoldaduras Indura 6011 1/8 1 kgSoldaduras Indura 6011 1/8 1 kg $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.690
11121611
Tablero de partículas2UnidadPlanchas de terciadosPlanchas de terciados $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
23171509
Soldadura2UnidadSoldadura Indura 6011Soldadura Indura 6011 $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076
30102304
Perfiles de acero6UnidadPerfiles 30x30Perfiles 30x30 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504
31211604
Diluyentes para pinturas5UnidadAguarrasAguarras $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
27112801
Brocas2UnidadBroca de 2" metalBroca de 2" metal $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 163.430
Descuento $ 0
Cargos $ 2
IVA  19  % $ 31.052
TOTAL OC $ 194.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.