|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3149-44-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-01-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Regul. CyJ Guia Despacho N°17820-17710 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3149-3-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
|
Comuna |
María Elena
|
|
Impuesto |
88685,324136972 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL C Y J |
|
Razón Social |
JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
13.867.767-2 |
|
Sucursal |
COMERCIAL C Y J |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12191501
| Solventes aromáticos | 2 | Unidad | 2 Desodorante enchufe | 2 Desodorante enchufe |
$ 4.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.236
|
$ 8.235
|
12191501
| Solventes aromáticos | 1 | Unidad | 1Desodorante | 1Desodorante |
$ 9.244,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.244
|
$ 9.244
|
31201604
| Cementos de caucho | 30 | Unidad | 30 Cementos | 30 Cementos |
$ 6.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 209.250
|
$ 209.244
|
27111508
| Sierras | 1 | Unidad | 1 Copa Sierra | 1 Copa Sierra |
$ 19.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.328
|
$ 19.328
|
53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 1 | Unidad | 1 Overol | 1 Overol |
$ 5.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.126
|
$ 5.126
|
52151623
| Prensador de galletas | 45 | Unidad | 45 Prensa | 45 Prensa |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.010
|
$ 17.017
|
27111508
| Sierras | 1 | Unidad | 1 Copa Sierra | 1 Copa Sierra |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
43201801
| Unidades de discos flexibles | 25 | Unidad | 25 pendrive | 25 pendrive |
$ 7.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.575
|
$ 178.571
|
|
|
Total Neto
|
$ 466.765
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.685
|
|
$ 555.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.