Orden de Compra. Nº3149-44-SE16 "Regul. CyJ Guia Despacho N°17820-17710"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-44-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Regul. CyJ Guia Despacho N°17820-17710
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 88685,324136972
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL C Y J
Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
R.U.T. 13.867.767-2
Sucursal COMERCIAL C Y J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos2Unidad2 Desodorante enchufe2 Desodorante enchufe $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
12191501
Solventes aromáticos1Unidad1Desodorante1Desodorante $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31201604
Cementos de caucho30Unidad30 Cementos 30 Cementos $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.250 $ 209.244
27111508
Sierras1Unidad1 Copa Sierra1 Copa Sierra $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad1 Overol1 Overol $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
52151623
Prensador de galletas45Unidad45 Prensa45 Prensa $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.017
27111508
Sierras1Unidad1 Copa Sierra1 Copa Sierra $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
43201801
Unidades de discos flexibles25Unidad25 pendrive25 pendrive $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.575 $ 178.571
Total Neto $ 466.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.685
TOTAL OC $ 555.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.