Orden de Compra. Nº3149-445-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-400-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-445-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-400-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 516237,6
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Max Plus
Razón Social MAX PLUS SPA
R.U.T. 76.509.277-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Max Plus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco100UnidadPANES DE PASCUAS DE 700g  $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.000 $ 467.000
48101903
Vasos de servicio1000UnidadVASOS TERMICOS 10 oz  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
24111503
Bolsas de plástico500UnidadBOLSAS PARA ROSCAS (PARA 3 UNIDADES EN CADA BOLSA)   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo400UnidadCAJA KRAFT CON VENTANA, ENVASE COMPOSTABLE ENSALADA 700 ml DE LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 11.8cm de alto X 16.8cm de Largo X 4.5cm de Profundidad  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.200 $ 131.200
10161503
Cacaos150UnidadCACAO DULCE DE 200g  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.800 $ 250.800
10161503
Cacaos150UnidadCACAO AMARGO 200g  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400
50131701
Leche o productos de mantequilla500UnidadLECHE CONDENSADA DE 397 g  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.000 $ 836.000
24111503
Bolsas de plástico300UnidadBOLSAS DE REGALO CON DISEÑO NAVIDEÑO DE 80 x 110 cm   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 249.600
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones20PackPAQUETES DE ETIQUETAS PARA IMPRESION 101 x 51 mm DE 50 HOJAS  $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.540 $ 285.540
Total Neto $ 2.677.040
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 516.238
TOTAL OC $ 3.233.278


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.614.243-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.372.550-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.