Orden de Compra. Nº3149-446-R106 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-446-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2006
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE 02 REPUESTOS MOPA SECA PARA SER UTILIZADA EN EL TEATRO METRO MUNICIPAL DE MARIA ELENA.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 3161,22
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social lidia mena arancibia
R.U.T. 9.389.496-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo2UnidadMopas de polvoMOPA SECA 5 X 36" NACIONAL $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.638 $ 16.638
Total Neto $ 16.638
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.161
TOTAL OC $ 19.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.