Orden de Compra. Nº3149-470-SE07 "COMPRA COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-470-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2007
Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE 10.000 LITROS DE PETROLEO PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA. ID.3149-24-LE07.
Proveniente de Licitación 3149-24-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69253600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel10000UnidadDieselPETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO DE QUILLAGUA. $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420.000 $ 5.424.293
Total Neto $ 5.424.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 5.424.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.