Orden de Compra. Nº3149-473-SE14 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-473-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 23208,5
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA
R.U.T. 76.031.008-5
Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad no definida04 GALONES DE ESMALTE SINTETICO CAFE MORO TRICOLOR04 GALONES DE ESMALTE SINTETICO CAFE MORO TRICOLOR $ 17.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
31211904
Brochas5Unidad no definida5 BROCHAS DE 3"5 BROCHAS DE 3" $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
40142008
Mangueras para agua50Unidad no definida50 GOTEROS50 GOTEROS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211904
Brochas5Unidad no definida5 RODILLOS DE CHIPORROS NATURAL DE 7" 5 RODILLOS DE CHIPORROS NATURAL DE 7" $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
40142115
Tubería de plástico40Unidad no definidaTERMINALES RECTO 40 A 32 MMTERMINALES RECTO 40 A 32 MM $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
40142008
Mangueras para agua50Metro Lineal50 metros de plansa 1/250 metros de plansa 1/2 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 122.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.208
TOTAL OC $ 145.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.