Orden de Compra. Nº3149-475-SE14 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-475-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 62586
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA
R.U.T. 76.031.008-5
Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica7Unidad no definida12 Mts deceramica de40x40 antidelizante12 Mts deceramica de40x40 antidelizante $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
11101506
Yeso10Unidad no definida10 saco de beckron10 saco de beckron $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
30111701
Enlucido de yeso5Unidad no definida05 kilo de frague05 kilo de frague $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
39111702
Lámparas portátiles3Unidad no definida03 linternas grande personal03 linternas grande personal $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.940 $ 35.940
24112102
Cubas1Unidad no definida01 Receptaculo de bañera 70 x70 01 Receptaculo de bañera 70 x70 $ 23.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
48101615
Lavaplatos de uso comercial1Unidad no definida01 Kit MB Lavaplatos 01 Kit MB Lavaplatos $ 39.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
40101825
Calentadores de agua de uso doméstico1Unidad no definida01 Calefont de 10 Litro01 Calefont de 10 Litro $ 89.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.880 $ 89.880
Total Neto $ 329.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.586
TOTAL OC $ 391.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.