Orden de Compra. Nº3149-512-SE18 "COMPRA DE MERCADERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-512-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MERCADERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-6-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIKOS Supermercado Virtual
Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T. 10.372.550-k
Sucursal NIKOS Supermercado Virtual
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales30Unidad no definidaCERA COLOR ROJAS SACHETCERA COLOR ROJAS SACHET $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Unidad no definidaPASTILLA DE CLOROPASTILLA DE CLORO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
53131608
Jabones5Unidad no definidaBOTELLA DE 1 LITRO DE JABONBOTELLA DE 1 LITRO DE JABON $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaMOPA PARA PISO FLOTANTEMOPA PARA PISO FLOTANTE $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
51191801
Bicarbonato potásico3Unidad no definida03 KILO DE BICARBONATO 03 KILO DE BICARBONATO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131815
Limpiador de desagüe5Unidad no definidalIMPIADOR DE PISOlIMPIADOR DE PISO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
Total Neto $ 183.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 183.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.