Orden de Compra. Nº3149-517-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-374-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-517-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-374-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926
Comuna María Elena
Impuesto 140094,6
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PINTURAS CREO COLOR SPA
Razón Social GONZALEZ Y VALENZUELA SPA
R.U.T. 77.330.073-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PINTURAS CREO COLOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas6Unidad6 BROCHAS DE 3"  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940
31211904
Brochas6Unidad6 BROCHAS DE 4"  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
30111601
Cemento5Unidad5 FRAGUES DE UN KILO COLOR GRIS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211604
Diluyentes para pinturas7Litro7 LITROS DE DILUYENTE  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
31211904
Brochas15Unidad15 RODILLOS DE CHIPORRO (LANA) DE 7"  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica45Unidad45 PALMETAS ESMALTADA DE 051 X 051 CM COLOR GRIS  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
31201602
Pastas6Saco6 SACOS DE BEKRON DE 25 KILOS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
11101506
Yeso2Saco2 SACOS DE YESO DE 25 KILOS  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31201602
Pastas1Unidad1 TINETA DE PASTA MURO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
31211505
Pinturas aceitosas8Galón8 GALONES DE OLEO SEMI BRILLO COLOR BLANCO  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
31211505
Pinturas aceitosas2Galón2 GALONES DE ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO REY  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 737.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.095
TOTAL OC $ 877.435


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.763.374-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.330.073-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.178.375-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.