Orden de Compra. Nº3149-526-SE10 "COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-526-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-10-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz
Razón Social FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGELICA VANNI LIMITADA
R.U.T. 96.576.790-8
Sucursal FABRICA DE BANDEJAS MARIA ANGE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151501
Baterías de cocina desechables domésticas1CajaCUCHARA PLASTICA BLANCA DE TE 12 CMS. COD.2090200CUCHARA PLASTICA BLANCA DE TE 12 CMS. COD.2090200 $ 20.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.560 $ 20.560
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1CajaTENEDOR PLASTICO BLANCO COD.2380100TENEDOR PLASTICO BLANCO COD.2380100 $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
52151507
Bombillas o pajillas para beber1CajaVASO TERMICO BLANCO 290CC COD.2410604 VALORES SEGUN COTIZACION Nº 0046/19.10.10 ATENCION MONICA FUENTES R.VASO TERMICO BLANCO 290CC COD.2410604 $ 14.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
52151502
Platos desechables domésticos1CajaVASO PLASTICO TRANSP.300CC COD.2410502VASO PLASTICO TRANSP.300CC COD.2410502 $ 13.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.610 $ 13.610
48101915
Bandejas de servicio1CajaENVASE C/TAPA CP-590 CODIGO 2228153ENVASE C/TAPA CP-590 CODIGO 2228153 $ 30.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.368 $ 30.368
Total Neto $ 85.688
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 85.688

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.