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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-533-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE GASTRONOMIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-7-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
131157 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
79474509 |
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Razón Social |
LUCILA DEL ROSARIO PIZARRO CORTES
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R.U.T. |
7.947.450-9 |
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Sucursal |
79474509 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | PAGO FACTURA Nª 544 DE FECHA 31.08.2018 , CÓCTEL EN INAGURACION DE SALA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE MARÍA ELENA | PAGO FACTURA Nª 544 DE FECHA 31.08.2018 , CÓCTEL EN INAGURACION DE SALA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE MARÍA ELENA |
$ 364.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.600
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$ 364.600
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | PAGO FACTURA Nª 539 DE FECHA 27.08.2018 , CÓCTEL EN LANZAMIENTO DEL LIBRO LA PAGADA DE PISO ANDANZAS EN LA PAMPA SALITRERA DE RUBEN PARADA QUIROGA | PAGO FACTURA Nª 539 DE FECHA 27.08.2018 , CÓCTEL EN LANZAMIENTO DEL LIBRO LA PAGADA DE PISO ANDANZAS EN LA PAMPA SALITRERA DE RUBEN PARADA QUIROGA |
$ 159.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.600
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$ 159.600
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | PAGO FACTURA Nª 550 DE FECHA 20.09.2018 , CÓCTEL EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DESFILE FIESTAS PATRIA 2018 | PAGO FACTURA Nª 550 DE FECHA 20.09.2018 , CÓCTEL EN LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DESFILE FIESTAS PATRIA 2018 |
$ 166.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.100
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$ 166.100
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Total Neto
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$ 690.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.157
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$ 821.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.