Orden de Compra. Nº3149-534-SE20 "Insumos Noche Boulevard 18 y 19 de Nov. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-534-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos Noche Boulevard 18 y 19 de Nov.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 14516,95
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hermelinda Marta
Razón Social HERMELINDA GUACUCANO MAMANI
R.U.T. 6.944.207-2
Sucursal Hermelinda Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral70UnidadAgua mineral de 500 ccAgua mineral de 500 cc $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
50202303
Jugos y néctar concentrados5UnidadJugos de 1.5 litrosJugos de 1.5 litros $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50202310
Agua mineral8UnidadAgua mineral 1.5Agua mineral 1.5 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
52121602
Servilletas5UnidadServilletasServilletas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos desechablesVasos desechables $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGalletitas surtidasGalletitas surtidas $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.705 $ 12.705
Total Neto $ 76.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.517
TOTAL OC $ 90.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.