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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-569-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-38-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-38-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
157700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bobby |
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Razón Social |
RAMON JAIME SERENO FARIAS
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R.U.T. |
8.002.343-k |
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Sucursal |
Bobby |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 1 | Unidad | ESTANDARTE RASO DOBLE, CON ENTRETELA, COLOR ROJO, LARGO 1,10 CMS., ANCHO 70 CMS., EN EL CONTORNO CON FLECOS DORADOS, LETRAS BORDADAS DORADAS, CON AMARRA PARA INSTALAR EN EL PORTA ESTANDARTE EN FORMA DE T.
DEBEN ADJUNTAR EL MODELO OFERTADO | |
$ 390.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad | CAPA PARA LA VIRGEN DEL CARMEN,RASO DOBLE, LARGO 1,40 CMS., ANCHO DE HOMBRO 65 CMS, COLOR BLANCO PERLA, BORDADA EN TODO EL CONTORNO DE LA CAPA COLOR PLATEADA O DORADA.
DEBEN ADJUNTAR EL MODELO OFERTADO | |
$ 440.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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Total Neto
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$ 830.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.700
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$ 987.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.