Orden de Compra. Nº3149-601-SE17 "COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-601-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL C Y J
Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
R.U.T. 13.867.767-2
Sucursal COMERCIAL C Y J
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22833/24.01.2017, POR MEMO DEPTO. FINANZA, SOLICITADO POR OMAR NORAMBUENA RIVERA POR UN VALOR DE $58.000 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22833/24.01.2017, POR MEMO DEPTO. FINANZA, SOLICITADO POR OMAR NORAMBUENA RIVERA POR UN VALOR DE $58.000 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22618/03.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N°001/03.01.2017, SOLICITADO POR JULIO ALFARO G POR UN VALOR DE $42.550 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22618/03.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N°001/03.01.2017, SOLICITADO POR JULIO ALFARO G POR UN VALOR DE $42.550 $ 42.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.550 $ 42.550
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22627/05.01.2017,POR MEMO COMPRA LOCAL N° 003/05.01.2017, SOLICITADO POR MARTIN VEGA G. POR UN VALOR DE $26.200 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22627/05.01.2017,POR MEMO COMPRA LOCAL N° 003/05.01.2017, SOLICITADO POR MARTIN VEGA G. POR UN VALOR DE $26.200 $ 26.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22761/11.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N°006/11.01.2017 SOLICITADO POR MARTIN VEGA GUERRA POR UN VALOR DE $6.900SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22761/11.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N°006/11.01.2017 SOLICITADO POR MARTIN VEGA GUERRA POR UN VALOR DE $6.900 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22774/13.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N° 009/13.01.2017 SOLICITADO POR MARTÍN VEGA G. POR UN VALOR DE $20.770SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22774/13.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N° 009/13.01.2017 SOLICITADO POR MARTÍN VEGA G. POR UN VALOR DE $20.770 $ 20.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.770 $ 20.770
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22791/17.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N°010/ 17.01.2017 SOLICITADO POR VINKA BONILLA DONOSO POR UN VALOR DE $374.400SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22791/17.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N°010/ 17.01.2017 SOLICITADO POR VINKA BONILLA DONOSO POR UN VALOR DE $374.400 $ 374.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22807/19.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N° 011/19.01.2017 SOLICITADO POR MARTIN VEGA GUERRA POR UN VALOR DE $8.950 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22807/19.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N° 011/19.01.2017 SOLICITADO POR MARTIN VEGA GUERRA POR UN VALOR DE $8.950 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.950 $ 8.950
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22996/01.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N° 017/30.01.2017 SOLICITADO POR MARTIN VEGA GUERRA POR UN VALOR DE $58.000 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22996/01.01.2017, POR MEMO COMPRA LOCAL N° 017/30.01.2017 SOLICITADO POR MARTIN VEGA GUERRA POR UN VALOR DE $58.000 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22631/05.01.2017, POR MEMO DE COMPRA EL DÍA 05.01.2017, SOLICITADO POR OMAR NORAMBUENA RIVERA POR UN VALOR DE $146.900SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22631/05.01.2017, POR MEMO DE COMPRA EL DÍA 05.01.2017, SOLICITADO POR OMAR NORAMBUENA RIVERA POR UN VALOR DE $146.900 $ 146.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.900 $ 146.900
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22834/25.01.2017, POR ORDEN DE COMPRA DEL DÍA, 25.01.2017 SOLICITADO AMABAS POR OMAR NORAMBUENA RIVERA POR UN VALOR DE $50.000 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22834/25.01.2017, POR ORDEN DE COMPRA DEL DÍA, 25.01.2017 SOLICITADO AMABAS POR OMAR NORAMBUENA RIVERA POR UN VALOR DE $50.000 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22964/12.02.2017, POR MEMO DEL DÍA 30.01.2017, SOLICITADO POR MARTÍN VEGA G. POR UN VALOR DE $97.800 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22964/12.02.2017, POR MEMO DEL DÍA 30.01.2017, SOLICITADO POR MARTÍN VEGA G. POR UN VALOR DE $97.800 $ 97.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800
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Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22555/05.01.2017, POR ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 24/11.02.2017, SOLICITADO POR JULIO ALFARO C. POR UN VALOR DE $3.800 SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°22555/05.01.2017, POR ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 24/11.02.2017, SOLICITADO POR JULIO ALFARO C. POR UN VALOR DE $3.800 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
24111507
Bolsas de herramientas1Unidad no definidaSEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°23022/27.01.2017, POR MEMORANDUM/27.01.2017, SOLICITADO POR MARTIN VEGA G. POR UN VALOR DE $110.114SEGÚN GUÍA DE DESPACHO N°23022/27.01.2017, POR MEMORANDUM/27.01.2017, SOLICITADO POR MARTIN VEGA G. POR UN VALOR DE $110.114 $ 110.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.114 $ 110.114
Total Neto $ 1.004.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.004.384

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.