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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-628-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MERCADERÍA DE FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3149-18-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL C Y J |
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Razón Social |
JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS
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R.U.T. |
13.867.767-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL C Y J |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111507
| Bolsas de herramientas | 1 | Unidad no definida | REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°4295 DEL DÍA 30.10.2016, SEGÚN MEMO/11.10.2016 DETALLE EN GUÍA N° 21493 DE LA FECHA 11.10.2016, , SOLICITADA POR DEPTO. SOCIAL MUNICIPAL POR UN VALOR DE $235.460
| REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°4295 DEL DÍA 30.10.2016, SEGÚN MEMO/11.10.2016 DETALLE EN GUÍA N° 21493 DE LA FECHA 11.10.2016, , SOLICITADA POR DEPTO. SOCIAL MUNICIPAL POR UN VALOR DE $235.460
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$ 235.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.460
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$ 235.460
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24111507
| Bolsas de herramientas | 1 | Unidad no definida | REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°4295 DEL DÍA 30.10.2016, SEGÚN MEMO/11.10.2016 DETALLE EN GUÍA N° 21578 DE LA FECHA 17.10.2016, , SOLICITADA POR DEPTO. SOCIAL MUNICIPAL POR UN VALOR DE $9.530 | REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°4295 DEL DÍA 30.10.2016, SEGÚN MEMO/11.10.2016 DETALLE EN GUÍA N° 21578 DE LA FECHA 17.10.2016, , SOLICITADA POR DEPTO. SOCIAL MUNICIPAL POR UN VALOR DE $9.530
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$ 9.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.530
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$ 9.530
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Total Neto
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$ 244.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 244.990
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.