Orden de Compra. Nº3149-643-SE17 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-643-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-18-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALBINA
Razón Social ALBINA COÑAJAGUA COLQUE
R.U.T. 7.069.222-8
Sucursal ALBINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171505
Llaves1Unidad no definida ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 123 POR UN VALOR DE $ 11000 DE FECHA-13-12-2017 SOLICIATO POR OMAR NORAMBUENA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos1Unidad no definida ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 15 POR UN VALOR DE $ 4900 DE FECHA-26-01-2017 SOLICIATO POR MARTIN VEGA G $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
23171510
Alambre soldador1Unidad no definida ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 110 POR UN VALOR DE $ 56701 DE FECHA-25-11-2016 SOLICIATO POR LUIS CARDENAS ALCAYAGA $ 56.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.701 $ 56.701
23171509
Soldadura1Unidad no definida ORDEN DE COMPRA LOCAL Nº 12 POR UN VALOR DE $ 14.320 DE FECHA-20-01-2017 SOLICIATO POR MARTIN VEGA $ 14.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320
Total Neto $ 86.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 86.921

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.