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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3149-662-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS GRUPOS MUSICAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Francos |
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Razón Social |
LUIS MANUEL MIRANDA EYZAGUIRRE
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R.U.T. |
6.159.051-k |
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Sucursal |
Francos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82151705
| Cantantes | 1 | Unidad no definida | Ratificase la Orden de Compra por la contratación del Grupo lo Francos por la amenizacion de la fiesta de Centro Hijo de Vergara de Antofagasta, realizada el dia 24.10.2015, ESTE VALOR DEBE SER LIQUIDO | Ratificase la Orden de Compra por la contratación del Grupo lo Francos por la amenizacion de la fiesta de Centro Hijo de Vergara de Antofagasta, realizada el dia 24.10.2015, ESTE VALOR DEBE SER LIQUIDO |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 800.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.