Orden de Compra. Nº3149-678-SE15 "Regl. Sol. de Compra N°18 Act. Pasando Agosto."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-678-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Regl. Sol. de Compra N°18 Act. Pasando Agosto.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 36440,083641
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO
R.U.T. 10.372.550-k
Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos!
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel200Unidad no definida200 Paques de Servilletas grandes200 Paques de Servilletas grandes $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.200 $ 99.160
50181901
Pan fresco12Bolsa12 Bolsas de Pan Molde12 Bolsas de Pan Molde $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.732 $ 27.731
50201713
Bolsitas de te2Caja2 Cajas de Te2 Cajas de Te $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.866 $ 5.866
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad1 Endulzante 1 Endulzante $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
50131801
Queso natural120Unidad120 Laminas de Queso 120 Laminas de Queso $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.160
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas120Unidad120 Laminas de Jamon120 Laminas de Jamon $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
50202303
Jugos y néctar concentrados20Unidad20 Jugos Nectar20 Jugos Nectar $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
Total Neto $ 191.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.440
TOTAL OC $ 228.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.