|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3149-680-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3149-1-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
|
Comuna |
María Elena
|
|
Impuesto |
800917,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA |
|
Razón Social |
SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.687.190-7 |
|
Sucursal |
SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | Servicio de arriendo de fotocopiadora pago correspondiente al periodo del 29.02.2012 al 30.03.2012. de los Deptos. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 - PROYECTO 3316064875 -FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400
SOCIAL 3316072380 - XDC 342363
| Servicio de arriendo de fotocopiadora pago correspondiente al periodo del 29.02.2012 al 30.03.2012. de los Deptos. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 - PROYECTO 3316064875 -FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400
SOCIAL 3316072380 - XDC 342363
|
$ 1.405.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.405.118
|
$ 1.405.118
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | Servicio de arriendo de fotocopiadora pago correspondiente al periodo del 30.03.2012 al 30.04.2012. de los Deptos. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 - PROYECTO 3316064875 -FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400
SOCIAL 3316072380 - XDC 342363
| Servicio de arriendo de fotocopiadora pago correspondiente al periodo del 30.03.2012 al 30.04.2012. de los Deptos. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 - PROYECTO 3316064875 -FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400
SOCIAL 3316072380 - XDC 342363
|
$ 1.405.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.405.118
|
$ 1.405.118
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | Servicio de arriendo de fotocopiadora pago correspondiente al periodo del 30.04.2012 al 31.05.2012. de los Deptos. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 - PROYECTO 3316064875 -FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400
SOCIAL 3316072380 - XDC 342363
| Servicio de arriendo de fotocopiadora pago correspondiente al periodo del 30.04.2012 al 31.05.2012. de los Deptos. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 - PROYECTO 3316064875 -FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400
SOCIAL 3316072380 - XDC 342363
|
$ 1.405.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.405.118
|
$ 1.405.118
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.215.354
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 800.917
|
|
$ 5.016.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.