Orden de Compra. Nº3149-710-SE19 "ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNA MARÍA ELENA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Maria Elena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3149-710-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD ANIVERSARIO COMUNA MARÍA ELENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3149-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E.
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena
R.U.T. 69.253.600-2
Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027
Comuna María Elena
Impuesto 15314
Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hermelinda Marta
Razón Social HERMELINDA GUACUCANO MAMANI
R.U.T. 6.944.207-2
Sucursal Hermelinda Marta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te2Unidad no definidaTE SUPREMO 100 BOLSITAS.-TE SUPREMO 100 BOLSITAS.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
50202304
Jugos y néctar envasados40BotellaJUGO WATTS 1 LITRO 750CC.-JUGO WATTS 1 LITRO 750CC.- $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1CajaSTEVIA.-STEVIA.- $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50201706
Café1TarroTARRO CAFÉ GRANDE.-TARRO CAFÉ GRANDE.- $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo1 KG. AZÚCAR.-1 KG. AZÚCAR.- $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
Total Neto $ 80.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.314
TOTAL OC $ 95.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.