|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3149-743-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Detergente |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ACONCAGUA 02027 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
|
|
R.U.T. |
69.253.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
|
Comuna |
María Elena
|
|
Impuesto |
3325 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hermelinda Marta |
|
Razón Social |
HERMELINDA GUACUCANO MAMANI
|
|
R.U.T. |
6.944.207-2 |
|
Sucursal |
Hermelinda Marta |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 5 | Unidad | Detergente liquido de 2 litro | Detergente liquido de 2 litro |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.500
|
$ 17.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.325
|
|
$ 20.825
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.