Orden de Compra. Nº3151-527-SE07 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Loncoche
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3151-527-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA USO DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES
Proveniente de Licitación 3199-34-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 385
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Loncoche
R.U.T. 69.191.100-4
Dirección de Facturación Manuel Bulnes Nº 385
Comuna -1
Impuesto 6912,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes Nº 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA
R.U.T. 79.702.500-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio20UnidadArtículos de escritorioTACOS CALENDARIO 2008 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.040
14111509
Artículos de escritorio10UnidadArtículos de escritorioCINTAS PARA SUMADORA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
Total Neto $ 36.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.912
TOTAL OC $ 43.292


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.