Orden de Compra. Nº3152-267-SE20 "INSUMOS DE FERRETERÍA PARA UNIDAD DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3152-267-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA PARA UNIDAD DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 27531
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dimasur Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 78.475.660-2
Sucursal Dimasur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3Unidad no definida SIPALINA RODILLO G-1 GRANO MEDIO $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definida RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas10Unidad no definida BROCHA PLANA 2" LIZCAL - COD $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211904
Brochas10Unidad no definida BROCHA PLANA 3" LIZCAL $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
11101506
Yeso1Unidad no definida YESO OMERAL - SACO 25 KG $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
31201515
Cintas de papel10Unidad no definida CINTA MASKING TAPE 2" ( 48 MM ) $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 144.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.531
TOTAL OC $ 172.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.