Orden de Compra. Nº3152-479-SE18 "INSUMOS DE FERRETERÍA Y VARIOS POSTA DE COYA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3152-479-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2018
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERÍA Y VARIOS POSTA DE COYA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3181-36-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida San Juan N° 611
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Avenida San Juan N° 611
Comuna Machalí
Impuesto 45632,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N° 611
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriamachali
Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA
R.U.T. 6.607.782-9
Sucursal ferreteriamachali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3Unidad PIVOTES 1" $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.640 $ 11.640
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1Unidad BASURERO 120 LITROS $ 29.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
31162301
Perfiles de montaje1Unidad PERFIL 20*20 $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
31162301
Perfiles de montaje3Unidad PERFIL 30*30 $ 9.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
39101601
ampolletas halógenas3Unidad LAMPARAS RECARGABLES LED 150 HRS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
23171509
Soldadura1kilogramo SOLDADURAS 6011-3/32 $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
31201603
Gomas5Metro Lineal GOMA PISO ANTIDESLIZANTE GRANDE 5 METROS $ 16.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.100 $ 82.100
40142121
Carretes de manguera25Metro Lineal MANGUERA DE INCENDIO DE 1 " PULGADA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
Total Neto $ 240.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.632
TOTAL OC $ 285.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.