Orden de Compra. Nº3153-11587-SE08 "ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Collipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-11587-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2008
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-68-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Alcazar 1048
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Collipulli
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 36717,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Razón Social OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
R.U.T. 5.705.072-1
Sucursal OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121710
Tiza para escribir o accesorios5CajaTIZA DE COLOR BLANCO.-TIZA DE COLOR BLANCO.- $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINAS BLANCAS.-CARTULINAS BLANCAS.- $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44121706
Lápices de madera15UnidadLAPICES GRAFITO MARCA BIC.-LAPICES GRAFITO MARCA BIC.- $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadHUINCHAS DE EMBALAJE CAFÉ.-HUINCHAS DE EMBALAJE CAFÉ.- $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadSCOTH SELLO OFFICE.-SCOTH SELLO OFFICE.- $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44121711
Rotuladores130UnidadPLUMONES PARA PIZARRON.-PLUMONES PARA PIZARRON.- $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44121802
Líquido corrector60UnidadLAPIZ CORRECTOR PAPERMATE.-LAPIZ CORRECTOR PAPERMATE.- $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
44121711
Rotuladores20UnidadPLUMONES MARCADORES NEGRO PERMANENTE.-PLUMONES MARCADORES NEGRO PERMANENTE.- $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39111517
Velas de Cera60UnidadVELAS LUCERO MEDIANAS.-VELAS LUCERO MEDIANAS.- $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
44121711
Rotuladores10UnidadPLUMONES MARCADORES ROJO PERMANENTE.-PLUMONES MARCADORES ROJO PERMANENTE.- $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111704
Papel higiénico240UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORT.-PAPEL HIGIENICO CONFORT.- $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100UnidadHOJAS DE OFICIO BLANCAS.-HOJAS DE OFICIO BLANCAS.- $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
Total Neto $ 193.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.718
TOTAL OC $ 229.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.