Orden de Compra. Nº3153-1311-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-1311-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-343-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 39751,508046
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado1kilogramoKILO DE PUNTILLASKILO DE PUNTILLAS.- $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
23171509
Soldadura2UnidadKILOS DE SOLDADURAS.-KILOS DE SOLDADURAS.- $ 2.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.152 $ 4.151
24101501
Carretillas4UnidadRUEDAS DE CARRETILLAS.-RUEDAS DE CARRETILLAS.- $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.360 $ 43.361
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado4UnidadPAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS.-PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS.- $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.807
27111701
Destornilladores2UnidadATORNILLADORES (CRUZ Y PALETA).-ATORNILLADORES (CRUZ Y PALETA).- $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
31211501
Pinturas al esmalte2UnidadGALONES DE ESMALTE.-GALONES DE ESMALTE.- $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.722 $ 26.723
31211604
Diluyentes para pinturas2UnidadLITROS DE DILUYENTE.-LITROS DE DILUYENTE.- $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.176 $ 3.176
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 4".-BROCHAS DE 4".- $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLOS DE 7".-RODILLOS DE 7".- $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
13111016
Polietileno5UnidadKILOGRAMOS DE POLIETILENO.-KILOGRAMOS DE POLIETILENO.- $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc1UnidadPERILLA PARA PUERTA.-PERILLA PARA PUERTA.- $ 4.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.185 $ 4.185
60103111
Espejo geométrico1UnidadESPEJO PARA ASCENSOR MUNICIPIO.-ESPEJO PARA ASCENSOR MUNICIPIO.- $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.546 $ 75.546
Clavos de acabado6UnidadKILOS DE CLAVOS DE 4".-KILOS DE CLAVOS DE 4".- $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.311
Total Neto $ 209.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.752
TOTAL OC $ 248.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.