Orden de Compra. Nº
3153-1311-SE11
"
MATERIALES DE FERRETERIA.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3153-1311-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3153-343-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T.
69.180.500-k
Dirección de Facturación
Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna
Collipulli
Impuesto
39751,508046
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Victorina Montenegro
Razón Social
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T.
8.172.307-9
Sucursal
Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162003
Clavos de acabado
1
kilogramo
KILO DE PUNTILLAS
KILO DE PUNTILLAS.-
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.092
$ 2.092
23171509
Soldadura
2
Unidad
KILOS DE SOLDADURAS.-
KILOS DE SOLDADURAS.-
$ 2.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.152
$ 4.151
24101501
Carretillas
4
Unidad
RUEDAS DE CARRETILLAS.-
RUEDAS DE CARRETILLAS.-
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.360
$ 43.361
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
4
Unidad
PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS.-
PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS.-
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.807
27111701
Destornilladores
2
Unidad
ATORNILLADORES (CRUZ Y PALETA).-
ATORNILLADORES (CRUZ Y PALETA).-
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
GALONES DE ESMALTE.-
GALONES DE ESMALTE.-
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.722
$ 26.723
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
LITROS DE DILUYENTE.-
LITROS DE DILUYENTE.-
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.176
$ 3.176
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS DE 4".-
BROCHAS DE 4".-
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLOS DE 7".-
RODILLOS DE 7".-
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
13111016
Polietileno
5
Unidad
KILOGRAMOS DE POLIETILENO.-
KILOGRAMOS DE POLIETILENO.-
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.520
$ 12.521
42212003
Tirador o girador de perillas o manillas para disc
1
Unidad
PERILLA PARA PUERTA.-
PERILLA PARA PUERTA.-
$ 4.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.185
$ 4.185
60103111
Espejo geométrico
1
Unidad
ESPEJO PARA ASCENSOR MUNICIPIO.-
ESPEJO PARA ASCENSOR MUNICIPIO.-
$ 75.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.546
$ 75.546
Clavos de acabado
6
Unidad
KILOS DE CLAVOS DE 4".-
KILOS DE CLAVOS DE 4".-
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.308
$ 7.311
Total Neto
$ 209.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.752
TOTAL OC
$ 248.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.