Orden de Compra. Nº3153-159-SE20 "INFORMES GARANTIZADOS S.A."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-159-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2020
Nombre de la Orden de Compra INFORMES GARANTIZADOS S.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-25-E217
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur N° 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 4758,17
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur N° 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Orsan
Razón Social INFORMES GARANTIZADOS S A
R.U.T. 96.841.800-9
Sucursal Empresas Orsan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84122001
Servicios de verificación de depósitos1UnidadServicio de Verificación de cheques correspondiente al periodo de: MARZO 2020. Factura N°105399 por $29801.- Servicio de Verificación de cheques correspondiente al periodo de: MARZO 2020. Factura N°105399 por $29801.- $ 25.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.043 $ 25.043
Total Neto $ 25.043
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.758
TOTAL OC $ 29.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.