Orden de Compra. Nº3153-200-SE18 "Materiales de Ferretería PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-200-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 20721,3361344528
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa28Unidad Fierro Estriado A-44 10 mm *6 mts. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.200 $ 53.200
26121538
Conjunto de alambre1Unidad Alambre Negro # 14 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
23171510
Alambre soldador4Unidad Soldadura 6013 3/32" indura $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23153138
Cabezales de corte o desbastado8Unidad Disco de Corte 41/2" x 3mm $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.919
11162111
Malla1Unidad Malla Gallinero 1 mt. 25 mt $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
31211904
Brochas1Unidad Brocha 5/8 x 1" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad Anticorrosivo Diversos Colores Ceresita (o Similar) $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211906
Rodillos de pintar1Unidad Rodillo Espuma Poliester 12 Cms. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
Total Neto $ 109.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.721
TOTAL OC $ 129.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.