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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3153-239-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-299-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Collipulli
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
2573,781363 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA |
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Razón Social |
OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA
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R.U.T. |
5.705.072-1 |
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Sucursal |
OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131615
| Escobillones | 2 | Unidad | ESCOBILLONES OSO | ESCOBILLONES OSO |
$ 1.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.404
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$ 2.403
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 2 | Unidad | CLORO 2 LTS. | CLORO 2 LTS. |
$ 908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.816
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$ 1.815
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14111704
| Papel higiénico | 5 | Paquete | PAQUETES DE CONFORT 4 C/U | PAQUETES DE CONFORT 4 C/U |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.622
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47121701
| Bolsas de basura | 5 | Paquete | PAQUETES BOLSAS DE BASURA | PAQUETES BOLSAS DE BASURA |
$ 941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.705
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$ 4.706
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Total Neto
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$ 13.546
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.574
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$ 16.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.