Orden de Compra. Nº3153-256-SE16 "INSUMOS PARA PREDIO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-256-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PREDIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-6-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 7230,2184873864
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
Razón Social BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
R.U.T. 6.623.995-0
Sucursal BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111607
Cal viva4kilogramoCAL SOPROCAL.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
40142121
Carretes de manguera6Metro LinealMANGUERA SUCCION 2" (CHORIZO)  $ 4.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.292 $ 26.289
Total Neto $ 38.054
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.230
TOTAL OC $ 45.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.