Orden de Compra. Nº3153-257-SE19 "MANTENCION Y REPARACION DE LA RED DE GAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-257-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION DE LA RED DE GAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 235220
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingenieros
Razón Social JOEL RICARDO CATRIL MILLANAO
R.U.T. 14.217.378-6
Sucursal ingenieros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado1UnidadSERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE LA RED GAS LICUADO Y CENTRAL TERMICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL, DEBIDO AL IMPREVISTO OCASIONADO EN LAS CAÑERÍAS, SEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA N°07 PERTENECIENTE A DOM, DECRETO N°001045  $ 1.238.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.238.000 $ 1.238.000
Total Neto $ 1.238.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.220
TOTAL OC $ 1.473.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.