Orden de Compra. Nº3153-281-SE20 "ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-281-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-16-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 95959,5798
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega Direccion:Av. Marta Gonzalez n°1641,Collipulli.
Funcionario:Marcela Amigo Plaza
Fono:452-886481
mail:opdcollipulli@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Alvaro
Razón Social AGRICOLA SEBASTIAN A GARCES GARCES E.I.R.L
R.U.T. 76.622.491-1
Sucursal Sebastian Alvaro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSegun Adjunta Solicitud de Compra N°22, OPD Adquisicion de productos de Supermercado para ser utilizado por la Direccion de Srguridad Publica en la actividad, denominada "Celebrando El Dia del Niño", Difusion de Programa OPD.  $ 505.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.050 $ 505.050
Total Neto $ 505.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.960
TOTAL OC $ 601.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.