Orden de Compra. Nº3153-313-SE22 "ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-313-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-33-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 230432
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112304
Líneas de marcar1Unidad no definidaSEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA Nº09, TRANSITO ADQUISICION DE MATERIALESTIZADOR CARPINTERO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
25181709
Pala cargadora1UnidadSEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA Nº09, TRANSITO ADQUISICION DE MATERIALESPALA DE ACERO OLLERA $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices100LitroSEGUN ADJUNTA SOLICITUD DE COMPRA Nº09, TRANSITO ADQUISICION DE MATERIALESDILUYENTE PARA PINTURA (LITROS DE XILOL) $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.000 $ 1.199.000
Total Neto $ 1.212.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.432
TOTAL OC $ 1.443.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.