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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3153-401-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SIEMBRA DE TRIGO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3153-182-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
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R.U.T. |
69.180.500-k |
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Dirección de Facturación |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
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Comuna |
Collipulli
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Impuesto |
108528,319327338 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BERNARDO GUZMAN SCHMIDT |
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Razón Social |
BERNARDO GUZMAN SCHMIDT
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R.U.T. |
6.623.995-0 |
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Sucursal |
BERNARDO GUZMAN SCHMIDT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13101904
| Urea (UF) | 12 | Saco | 12 SACOS UREA GRANULADA. | |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.684
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$ 201.681
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10171701
| Herbicida de malezas | 9 | Unidad | 9 ENVASE OVASSION 5,26 WP. | |
$ 15.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.469
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$ 143.471
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10191509
| Insecticidas | 2 | Litro | 2 LITROS CLORPIRIFOS S 480.
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$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.286
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$ 14.286
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12352202
| Proteínas | 12 | Saco | 12 SACOS SUPER NITRO. | |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.764
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$ 211.765
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Total Neto
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$ 571.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.528
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$ 679.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.