Orden de Compra. Nº3153-438-SE23 "CASCHILE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-438-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CASCHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 535000,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz
Razón Social CAS CHILE S A DE I
R.U.T. 96.525.030-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAS-CHILE S.A. de I. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias1Unidad no definidaPago servicio de e-com, para el sector municipal correspondiente al periodo de NOVIEMBRE del 2023, FACTURA N°57.285 del 01/12/2023, por un valor $826.819.-Pago servicio de e-com, para el sector municipal correspondiente al periodo de NOVIEMBRE del 2023, FACTURA N°57.285 del 01/12/2023, por un valor $826.819.- $ 694.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.806 $ 694.806
43231512
Software de gestión de licencias1GlobalPago adquisición de licencias temporales computacionales, para el sector municipal correspondiente al periodo de NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA Nº57.053 del 01/12/2023, por un valor de $2.523.975.-Pago adquisición de licencias temporales computacionales, para el sector municipal correspondiente al periodo de NOVIEMBRE DEL 2023, FACTURA Nº57.053 del 01/12/2023, por un valor de $2.523.975.- $ 2.120.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.987 $ 2.120.987
Total Neto $ 2.815.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 535.001
TOTAL OC $ 3.350.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.