Orden de Compra. Nº3153-496-SE18 "ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3153-496-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3153-12-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Unidad de Compra Avenida Saavedra Sur 1355
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
R.U.T. 69.180.500-k
Dirección de Facturación Avenida Saavedra Sur 1355
Comuna Collipulli
Impuesto 94265,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Saavedra Sur 1355
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-09-2018
TítuloDescripción
FORMA ENTREGAFECHA DE PRODUCTO: 25/09/2018
LUGAR ENTREGA: PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA
FUNCIONARIO RESPONSABLE: ANGEL PEREZ JORQUERA
TELEFONO: 452886459
CORREO ELECTRONICO: COORDINADORPDTI@GMAIL.COM
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
R.U.T. 8.172.307-9
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras3Unidad no definidaMANIJA PUERTA ROJA  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.354
39121412
Conectores de soporte posterior1Unidad no definidaAISLADOR POSTE X 25 UNIDADES.  $ 6.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.301 $ 6.301
30102905
Postes de plástico30Unidad no definidaESTACA PLASTICA 90 CM  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.590 $ 100.590
26101806
Adaptadores de soporte de motor1Unidad no definidaAISLADOR ESQUINERO X 10 UNIDADES.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
27112116
Pinzas de cerco1UnidadCERCO ELECTRICO SOLAR 5 KM  $ 326.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.891 $ 326.891
26121635
Rollos de cable2UnidadCABLE NARANJO 500 MT  $ 22.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.536 $ 44.536
Total Neto $ 496.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.265
TOTAL OC $ 590.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.