|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3153-496-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3153-12-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
|
|
R.U.T. |
69.180.500-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
|
|
R.U.T. |
69.180.500-k |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
|
Comuna |
Collipulli
|
|
Impuesto |
94265,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Saavedra Sur 1355 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-09-2018 |
| FORMA ENTREGA | FECHA DE PRODUCTO: 25/09/2018 LUGAR ENTREGA: PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA FUNCIONARIO RESPONSABLE: ANGEL PEREZ JORQUERA TELEFONO: 452886459 CORREO ELECTRONICO: COORDINADORPDTI@GMAIL.COM |
|
|
Proveedor |
Victorina Montenegro |
|
Razón Social |
VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS
|
|
R.U.T. |
8.172.307-9 |
|
Sucursal |
Victorina Montenegro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46171503
| Juegos de cerraduras | 3 | Unidad no definida | MANIJA PUERTA ROJA | |
$ 4.118,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.354
|
$ 12.354
|
39121412
| Conectores de soporte posterior | 1 | Unidad no definida | AISLADOR POSTE X 25 UNIDADES. | |
$ 6.301,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.301
|
$ 6.301
|
30102905
| Postes de plástico | 30 | Unidad no definida | ESTACA PLASTICA 90 CM | |
$ 3.353,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.590
|
$ 100.590
|
26101806
| Adaptadores de soporte de motor | 1 | Unidad no definida | AISLADOR ESQUINERO X 10 UNIDADES. | |
$ 5.462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.462
|
$ 5.462
|
27112116
| Pinzas de cerco | 1 | Unidad | CERCO ELECTRICO SOLAR 5 KM | |
$ 326.891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 326.891
|
$ 326.891
|
26121635
| Rollos de cable | 2 | Unidad | CABLE NARANJO 500 MT | |
$ 22.268,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.536
|
$ 44.536
|
|
|
Total Neto
|
$ 496.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 94.265
|
|
$ 590.399
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.